Duro Felguera incrementó su beneficio neto consolidado un 33,8% en 2009, hasta los 70,7 millones de euros
Las ventas del grupo alcanzaron los 927,7 millones, cifra similar a la del año anterior
La contratación se situó en 1.876 millones de euros tras crecer un 133% y la cartera se mantuvo por encima de los 2.000 millones
Cifra de negocio
A 31 de diciembre de 2009, la cifra de negocio de Duro Felguera alcanzó los 927,7 millones de euros, importe que se mantiene en niveles similares a los del ejercicio anterior (-0,7%) y que está muy por encima del correspondiente a los años precedentes, cuando apenas se notaba el impacto de la crisis. Las ventas en los mercados internacionales aumentaron ligeramente respecto a 2008 hasta llegar a los 436 millones e incrementaron su peso en el conjunto de la facturación del grupo, representando ya el 47% de la misma. El alza de las ventas en el mercado exterior compensó el descenso registrado en el mercado nacional.
Asimismo, destacó el crecimiento del 63% registrado en las ventas del segmento de Servicios, lo que permitió que su aportación a la cifra total de negocio aumentara más de cinco puntos, hasta situarse en un 19,5%. Por su parte, la facturación de los talleres disminuyó un 18,8% debido al descenso de pedidos como consecuencia de la crisis, de manera que su peso en el global de las ventas se redujo hasta el 10,5%.
Resultados
En paralelo a la estabilidad de las ventas, el beneficio consolidado antes de impuestos de Duro Felguera al cierre de 2009 llegó a los 80 millones de euros, lo que representa un incremento del 13% en relación al año anterior. Por su parte, el resultado neto del grupo aumentó un 33,8% y alcanzó los 70,7 millones de euros, mientras que el beneficio atribuido a la sociedad dominante fue de 70,1 millones, un 36,6% superior al de 2008.
El EBITDA de la compañía creció el año pasado un 19,4%, situándose a 31 de diciembre en 83,5 millones de euros. Todos los segmentos de negocio tuvieron aportaciones positivas en este epígrafe, destacando el crecimiento registrado en las áreas de Energía y Servicios.
El margen sobre el beneficio antes de impuestos mantuvo la tendencia creciente de los últimos ejercicios y se situó en el 8,6%, frente al 7,5% del año anterior.
Contratación y cartera
La contratación del ejercicio ascendió a 1.876 millones de euros, cifra que supera en un 133% a la de 2008 y que en su mayor parte (90%) procedió de los mercados internacionales. Este fuerte aumento de la obra nueva contratada ha permitido a la empresa situar su cartera de trabajo en 2.065 millones de euros, aumentando así la visibilidad del negocio a un plazo superior a tres años.
Balance
Por lo que respecta a la evolución d el balance de la sociedad, lo más destacable ha sido la capacidad de mantener una sólida posición financiera con abundante liquidez, permaneciendo la tesorería en niveles similares a los del ejercicio anterior.
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